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内部审计实践

 时间地点: 2017-8-10 至 2017-8-11  上海      授课讲师专家
 学习费用: 4880 元/位
 培训对象: * 总经理、副总经理、首席执行官、首席财务官 * 财务总监、财务经理、会计经理、内部审计经理等财务管理层人员
 课程信息:        
  近二十多年来,我们培训机构不断疲于思考: 国有企业如何与国际接轨?跨国公司如何根植于中国文化?民营企业如何规范化经营与国际接轨?如何防范危机与风险?等等问题…这些其实都是内部审计所研讨的问题。

本课结合最新的相关讯息,最植入本土化的标准,最新的思维视角,并融和多跨国公司实践案例,来帮助管理者们学习公司运营管理中的风险分析圣经,并全面掌握公司风险评估的内容,以及依靠执行力,有效落实内部控制体系。

课程大纲
1.基础的背景、控制模型与相应的实践

2.全面企业风险管理
* 企业风险管理
 - 全面认识风险管理
 - 美国企业风险管理的总体构成要素
 - 中美企业风险管理的比较分析
* 风险管理的环境
 - 管理层的风险观念变革
 - 影响风险的因素
 - 企业风险文化的形成
* 目标的设定
* 事件的确定
* 风险的评估与对策
* 控制活动
 - 控制活动中的关键定义
 - 控制方法在变化
 - 推荐25种必备的控制方法
* 信息交流与监督
* IT 风险管理基础

3.审计技能实践
* 建立内部控制队伍
* 将内部控制推销给其它部门
* 设计KPI来进行审计
* 平衡本公司内部控制的成本与效率
* 面对实质性的缺陷报告
* 内部控制检查

4.如何对财务报表的质量进行审计

5.危机管理与处置

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