企业内部控制与审计
课程安排:2008年06月12日-13日 上海

其它排期:

授课讲师:乐怡

课程价格:3200

培训对象:企业经营管理层以及财务主管经理,包括:总经理/副总,财务总监/经理,内控/内审部经理,采购部、销售部经理以及其他部门管理人员.

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培训对象:

企业经营管理层以及财务主管经理,包括:总经理/副总,财务总监/经理,内控/内审部经理,采购部、销售部经理以及其他部门管理人员.

课程收益: 课程大纲:

“千里之堤,毁于蚁穴”,在市场竞争日趋激烈的今天,企业规模不断扩大,运营风险日益增高,如果没有一套完善、有效的内部控制系统,就很容易因各种内部原因流失资源,甚至陷入危机或破产的境地,巴林银行的倒闭,亚细亚的衰败,都在说明建立企业内部控制体系,防范企业营运风险是构筑企业可持续竞争力的关键要素。那么如何客观地评价企业经营风险?如何通过有效的内部控制加强企业各环节的运营管理,确保经营的效果和效率?如何通过合理的内部审计发现组织潜在的风险和经营管理中的漏洞……

课程大纲ScopeandCoverage

一企业经营目标与经营风险

企业目标与价值链

实现企业目标的流程

经营环境变化(市场/政策/竞争/技术)

企业的持续竞争力是如何构筑的?

案例1:案例:巴林银行的倒闭

案例2:HP的风险管理与内部控制

案例3:联想集团的内部控制系统

二建立企业内部控制的仪表板

确定主营业务/关键流程的控制要点

设定评估目标与参数

实施效益分析(可信度、操作性、相关性、成本/效益比)

建立企业(部门)内部控制仪表板

企业内部控制的主要内容

财务控制

物流控制

–确认目标与流程

–设计内部控制体系

–调整与改进

案例:HP的应收帐款控制

–设计考评参数

–选择测评方式

建立制度规范流程

符合性测试与控制审核

四管理风险的技巧

介绍6种管理风险的技巧

–接受Accept

–分散Diversify

–避免Avoid

–共享Share

–控制Control

–转移Transfer

选择风险管理方法的参考标准

五建立企业内部控制系统

企业价值链

建立企业内部控制系统

撰写审计报告

提出管理建议

内审员的挑选与培训

审计结果与改正措施跟进

以惠普服务“内部审计”为示范案例

六检查企业内部控制状况的工具“内部审计

审计目标

内部审计标准与应用

编制审计计划

确定审计范围

风险管理审计流程

样本抽样技巧

实施审计的方法

审计问题的分析/判断

外包服务控制

IT系统安全控制

12种常见风险

财政部要求内部控制内容

七利用审计工具,评估企业风险

确定风险评估目的和范围

列出审计项目清单

编制审计计划

实施内部审计

–企业自查审计

–符合性审计

–端对端审计

风险分析与评估

提出风险管理建议

八案例:审计模拟

讲师Trainer

乐怡可女士

高级讲师,AACTP认证讲师。1981年在中国社会科学研究生院世界经济系学习;留学比利时名校-鲁汶大学,1985年获工商管理硕士MBA学位。同年,成为中国海洋石油总公司国际项目经济师;1988年加入中国惠普有限公司,历任惠普(中国)信贷收款部主管、进出口部经理、商务部经理、广州分公司总经理、客户服务财务经营总监、风险审计总监、东北区总经理。参与和主持过数次惠普公司内部、外部、政府部门的各类审计活动。受国资委邀请为国有大中型企业培训《企业内部控制》的授权讲师。培训过的知名企业普遍反映良好,其中万科地产公司中高层管理者给予授课老师很高的评价。

专长领域

企业内部控制管理、惠普公司的内部审计

讲师介绍: