其它排期:
授课讲师:乐怡
课程价格:3200
培训对象:企业经营管理层以及财务主管经理,包括:总经理/副总,财务总监/经理,内控/内审部经理,采购部、销售部经理以及其他部门管理人员.
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企业经营管理层以及财务主管经理,包括:总经理/副总,财务总监/经理,内控/内审部经理,采购部、销售部经理以及其他部门管理人员.
课程收益: 课程大纲:“千里之堤,毁于蚁穴”,在市场竞争日趋激烈的今天,企业规模不断扩大,运营风险日益增高,如果没有一套完善、有效的内部控制系统,就很容易因各种内部原因流失资源,甚至陷入危机或破产的境地,巴林银行的倒闭,亚细亚的衰败,都在说明建立企业内部控制体系,防范企业营运风险是构筑企业可持续竞争力的关键要素。那么如何客观地评价企业经营风险?如何通过有效的内部控制加强企业各环节的运营管理,确保经营的效果和效率?如何通过合理的内部审计发现组织潜在的风险和经营管理中的漏洞……
课程大纲ScopeandCoverage
一企业经营目标与经营风险
企业目标与价值链
实现企业目标的流程
经营环境变化(市场/政策/竞争/技术)
企业的持续竞争力是如何构筑的?
案例1:案例:巴林银行的倒闭
案例2:HP的风险管理与内部控制
案例3:联想集团的内部控制系统
二建立企业内部控制的仪表板
确定主营业务/关键流程的控制要点
设定评估目标与参数
实施效益分析(可信度、操作性、相关性、成本/效益比)
建立企业(部门)内部控制仪表板
三企业内部控制的主要内容
财务控制
物流控制
–确认目标与流程
–设计内部控制体系
–调整与改进
案例:HP的应收帐款控制
–设计考评参数
–选择测评方式
建立制度规范流程
符合性测试与控制审核
四管理风险的技巧
介绍6种管理风险的技巧
–接受Accept
–分散Diversify
–避免Avoid
–共享Share
–控制Control
–转移Transfer
选择风险管理方法的参考标准
五建立企业内部控制系统
企业价值链
建立企业内部控制系统
撰写审计报告
提出管理建议
内审员的挑选与培训
审计结果与改正措施跟进
以惠普服务“内部审计”为示范案例
审计目标
内部审计标准与应用
编制审计计划
确定审计范围
风险管理审计流程
样本抽样技巧
实施审计的方法
审计问题的分析/判断
外包服务控制
IT系统安全控制
12种常见风险
财政部要求内部控制内容
七利用审计工具,评估企业风险
确定风险评估目的和范围
列出审计项目清单
编制审计计划
实施内部审计
–企业自查审计
–符合性审计
–端对端审计
风险分析与评估
提出风险管理建议
八案例:审计模拟
讲师Trainer
乐怡可女士
高级讲师,AACTP认证讲师。1981年在中国社会科学研究生院世界经济系学习;留学比利时名校-鲁汶大学,1985年获工商管理硕士MBA学位。同年,成为中国海洋石油总公司国际项目经济师;1988年加入中国惠普有限公司,历任惠普(中国)信贷收款部主管、进出口部经理、商务部经理、广州分公司总经理、客户服务财务经营总监、风险审计总监、东北区总经理。参与和主持过数次惠普公司内部、外部、政府部门的各类审计活动。受国资委邀请为国有大中型企业培训《企业内部控制》的授权讲师。培训过的知名企业普遍反映良好,其中万科地产公司中高层管理者给予授课老师很高的评价。
专长领域
讲师介绍: