企业内部控制与流程管理高级研修班
课程安排: 广州

其它排期:

授课讲师:俞勤

课程价格:3500

培训对象:

报名热线:400-801-3929

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时间地点: 2014-7-5 至 2014-7-6  广州      授课讲师俞勤    学习费用: 3500 元/位

2014-07-05至2014-07-06【广州】  

培训对象: 公司总经理等管理层,中高层管理人员、内部控制总监、内审总监、内控部、内审部相关人员、各部门主管以及部门内控、内审人员、会计事务所相关工作人员等

收费标准:¥3500元/人(含授课费、资料费、会务费、午餐费)


课程收益:

从“整体框架”到“业务层次”对内部控制的设计和评价进行了系统的阐述和讲解,引入国际最新的内
部控制理论。
2、引导学员诊断企业内部控制缺陷,评价内部控制效果并进行改进。
3、引导学员识别、分析企业的组织中的潜在风险,了解、判断企业经营管理状况和内部控制要求的相关子
系统。
4、梳理、评估组织运行过程中的主要风险、关键环节和关键控制点,并辨析与每一个关键环节和关键控制
点相关的有效的控制措施。
5、掌握风险控制中关键点的设计。
6、明确如何结合企业自身特点、建立适合企业情况的内部控制系统。


课程大纲:

一、内部控制的实践
什么是真正的“内部”?什么是真正的“控制”?
企业发展的基石——内控体系和企业目标
内部人控制的陷阱
内控的局限性——成本与效益

二、COSO内控框架
角色与职责
可为与不可为

三、内部环境
内控的基础——控制环境
权责分配与内部环境
内部审计与内部环境
人力资源政策与内部坏境
企业文化与内部环境

四、风险评估
发现千里之堤的蚁穴
应对变化
评估

五、内控的建立
量体裁衣——内控的设置
业务活动内部控制设计
它山之石

六、控制活动
控制活动的类型
防范于未然
控制活动与风险评估相结合
IT控制
具体问题具体分析
评估

七、信息沟通
信息——也许你从未留意
沟通——定要知道的内容

八、内部监督与内部审计
持续性监督活动
角色与定位
独立评估
报告缺陷



讲师简介:俞勤老师

中国注册会计师协会及下属多家会计师事务所,高级合伙人、签字注册会计师;
中国会计学会、中国管理会计学会。
国家发改委培训中心客座教授、高级培训师;
国资委职业经理人研究中心客座教授、高级培训师;
中央财经大学财务总监高级研修班客座教授,优秀主讲教师;
财政部“企业会计准则建设委员会”咨询专家;
2家中央企业财务顾问;3家管理咨询公司顾问。
英国《投资人》杂志自由撰稿人;
1998年至今,为160多家上市公司做财务会计培训、企业内训以及管理咨询。

部分服务客户:
中石化国际事业部、中国电信集团公司、中国联通有限公司、中国华电集团公司、北大荒股份有限公司、赛迪传媒股份有限公司、中国神华股份有限公司、中国海洋石油、中国建设银行、信达投资总公司、中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国国家开发银行、中国集装箱控股集团、中国人寿保险股份有限公司、中国进出口保险公司、中国铁路通讯信号集团公司、中国地质煤炭总局、中国煤炭能源集团公司、中国兵器集团公司北方总公司、首都机场股份有限公司、中国冶金科工集团公司、中国出国人员服务总公司、审计署、海关总署、中国民航总局、中国原子能研究院、中国海洋总局等。