当前位置: 企业公开课 > 财务税务 > 审计
新时代企业内部审计与企业风险规避高级研修班
课程安排:2024年03月26日-29日 南京

其它排期:
2024年03月12日-15日 南宁
2024年03月26日-29日 南京
2024年04月16日-19日 成都
2024年04月23日-26日 西安
2024年05月14日-17日 厦门

授课讲师:专家

课程价格:3980

培训对象:各企业全体审计干部、审计稽核部经理、审计稽核人员、纪检监察审计部人员等。

报名热线:400-801-3929

请填写您的报名信息

您的称呼

报名企业

您的电话

< 返回继续选课
培训对象:

各企业全体审计干部、审计稽核部经理、审计稽核人员、纪检监察审计部人员等。

课程收益:

各有关企事业单位:

习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上强调指出,做好新时代新征程审计工作,必须苦练内功,坚持依法审计,做实研究型审计,打造经济监督的“特种部队”,更好发挥审计监督作用上聚焦发力,做到如臂使指、如影随形、如雷贯耳。国有企业内部审计作为特殊的内部审计力量,应提高政治站位,积极配合国家审计工作,促进审计监督体系健全完善,提升审计监督整体效能。

本课程根据新修订的《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》(2018年审计署第11号令)以及《中国内部审计准则》《国务院国资委关于开展对标世界一流企业价值创造行动的通知》(国资发改革〔2022〕79号),聚焦内部审计业务实操,突出实践导向、问题导向、效果导向,综合运用理论讲授、政策解读、案例教学、研讨式教学等方式开展系统培训,努力做到悟规律、明方向、学方法、增智慧,全面提升内部审计人员业务水平。

现代信息技术的广泛应用必将并且已经引起会计、审计工作的重大变革。大数据背景下,如何进行审计数据查询?如何进行审计数据采集、整理与验证?如何进行审计数据分析?本课程将在讲授大数据审计基本方法的基础上,带领学员解决上述问题。

课程大纲:

一、研修内容

(一)风险规避——企业内部审计实务 

1.内部审计概述

2.内部审计的准则体系

3.内部审计的职业道德规范

4.内部审计的机构与人员设置

5.合规性审计

(二)内部审计的“基石”

1.内部审计的六性特征

2.内部审计的职能定位

3.“以终为始”看中国内部审计人员职业道德规范

4.“宇宙观”看国际内部审计师协会职业道德规范

(三)内部审计作业的“流水线”-流程设计

1.准备阶段

2.实施阶段

3.报告阶段

4.跟踪阶段

5.充分利用审计结果6步法操作 

(四)审计人员四能四会胜任力 

1.遇事能干,内部审计的方向选择:审什么

2.遇事能查,内部审计操作实务:怎么审 

3.开口能说,基于心理学审计沟通方法论

4.团队能带,审计项目现场管理

5.提笔能写,审计报告及审计整改操作实务 

(五)内部审计技术及方法落地

1.抽样技术之三种属性抽样审计比较

2.分析性技术的五种方法  

3.内部审计工作底稿档案的结构设计

4. 【案例】z公司销售与收款环节审计案例

(六)内部审计管理(监察)

1.内部审计的部门管理

2.内部审计项目管理

3.内部审计质量控制

4.风险评估

5.构建反舞弊机制(【反舞弊机制案例分享】)

讲师介绍:

每期授课讲师将邀请来自相关部门熟悉政策法规、具有丰富实践经验的领导,地方审计局领导、审计大学教授、财经大学教授。