高级税务总监(高级税务筹划师)研修班
课程安排: 上海

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授课讲师:专家

课程价格:22800

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时间地点:
2012-12-21  上海      授课讲师专家
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学习费用: 22800 元/位
培训对象: 税务总监、财务总监、总会计师、高级税务经理等高层管理人员
课程信息:

时间地点:
2012.12.21 ~  上海
费用:22800

适合对象
税务总监、财务总监、总会计师、高级税务经理等高层管理人员

课程收益一流课程体系:
-从税务总监的角色定位,到企业战略决策中的税务全局把控
-从企业税务风险规避,到企业涉税成本降低
-从所得税法解析的博大精深,到国际税务的广阔视野
-从企业税务筹划汇算清缴,到并购整合的整体税务筹划
-从税务稽查应对策略,到企业内部税务管理流程的再整合

五大模块,十项主题,呈现完整的税务总监职业人生!

模块一 税务总监的战略定位
一、新经济形势下的税务总监定位与职责
税务总监的战略角色界定与工作职责
利用税法政策优化企业战略
提升企业内部税务体系运转效率
处理并利用与税务部门的关系
第三方支持:利用税务代理机构
税务总监的职业道德规范
短文分享:某500强企业税务总监访谈——享受生活的每一份成功

二、新税制改革与企业发展战略
税制改革对企业发展的影响
我国现行税制结构的特征
新一轮改革原则及特点
新一轮税制改革的主要内容
案例分析:税制改革带给房地产行业的机遇与挑战
统一内外资企业所得税制度的内容及影响
增值税转型改革
个人所得税制改革
消费税改革
国家反避税政策的重大措施
案例分析:某大型民营企业在税制改革中重获新生
模块二 企业税务筹划

三、企业税务筹划方法与技巧
税收筹划的动力机制
税收筹划的本质:事前性、合规性、可行性
税收筹划的主要内容
税收筹划的基础
税收筹划的平台及技术手段
价格平台:转让定价的运用
优惠平台:税收优惠的运用
漏洞平台:政策遗漏的运用
空白平台:政策未规定的运用
弹性平台:幅度的运用
规避平台:临界点的运用
技术平台:减、免、退、抵免的运用
税务筹划技巧与成本控制
一法两则差异分析
收入金额的纳税技巧
企业重组税收优惠政策的利用
期间费用扣除的操作技巧
视同销售的财税操作技巧
综合案例:新税制下如何更好降低经营成本与税务风险

四、新会计准则与税法差异分析
税收与会计差异
新会计准则18号所得税:
计税基础计算方法
投资收入的差异
成本费用的差异
企业应采取的税务会计策略和对策
案例分析:递延所得税的会计核算


模块三 分税种政策精析
五、所得税政策深度精析及筹划
企业所得税法与企业发展战略
最新企业所得税优惠政策解析
案例分析:企业内部经营环节的所得税筹划体系
个人所得税政策剖析与税务规划
案例分析:居民企业、非居民企业所得税差异对比与利用

六、流转税及其他税政策深度精析与筹划
流转税改革与企业发展战略
新增值税、营业税、营业税实施条例深度解析
营业税政策剖析与筹划应用案例
消费税政策剖析与筹划应用案例
案例分析:地产及非地产企业土地增值税筹划应用
案例分析:房地产税政策剖析和税务规划
模块四 税法综合应用

七、税务稽查要点及常见风险
企业在税务检查中产生涉税风险的必然性
企业接受税务检查时应做的各项工作
税务总监:检查与被检查的博弈平衡者
案例分析:重大涉税案件对企业税务管理带来的警示
企业所得税稽查要点和常见风险及应对
收入项目
成本费用项目
纳税调整项目
增值税稽查要点和常见风险及应对
销项税额
进项税额
增值税出口退税
固定资产购进、出售
其他税种稽查要点和常见风险及应对
消费税
营业税
土地增值税
特殊业务
案例分析:房地产企业税务筹划与稽查应对综合案例

八、资本运作、重组并购中的财务管理综合案例
企业投资、重组相关税法概要
企业并购和资本扩张的财税处理准备
境内投资的涉税问题
境外投资涉税问题
股权投资的税务与会计处理
企业重组的税务与会计处理
企业合并与分立
整体资产转让与置换
企业清算流程中的税务筹划