当前位置: 企业公开课 > 行业培训 > 金融银行
民企上市前常见税务问题应对
课程安排: 北京

其它排期:

授课讲师:武学东

课程价格:9800

培训对象:

报名热线:400-801-3929

请填写您的报名信息

您的称呼

报名企业

您的电话

< 返回继续选课
 时间地点: 2016-3-17 至 2016-3-18  北京      授课讲师武学东
 1) 咨询客服,了解最近是否开课!
 2) 本期课程已过期,请联系客服留下联系方式,近期开课时我们会通知您!
 学习费用: 9800 元/位
 培训对象: 财务经理
 课程信息:        
  课程介绍

课程背景:
公司上市过程中需要关注和解决的问题很多,税收也是其中不可忽视的一个方面,税收问题解决不当也将直接影响企业的上市融资安排。
为了减少税收对企业经营的干预,合理的控制税务风险,解决上市挂牌过程中现实和潜在的税收问题,同时也规范企业经营当中的各种业务的税务处理,特开设本课程。
本次授课将通过典型案例来分析公司上市、新三板挂牌以及日常经营中的税务风险问题,从案例到政策再到具体的解决方案,深入浅出,环环相扣。
课程收益课程收益
深入理解企业税务筹划;
深入把握企业上市前税务管理策略要点和筹划空间;
深入把握企业上市税务筹划的进行过程;
理解最新法规和监管动态。
培训对象培训对象
财务总监、财务经理、财务主管等财务人员;
税务经理、税务主管;
其他企业管理人员。
课程大纲

一:挂牌上市前的税务管理策略和操作要点
1.税收对于上市挂牌的影响
2.上市前的税收管理策略
3.以前年度历史遗留问题的税务处理
二:股改的个人所得税风险防范及案例借鉴
1.股改业务的基本操作方式和类型
2.股改的税收实质认定
3.个人的个税基本处理原则
4. 国税函[1998]333号和国家税务总局公告2015年第80号的执行与操作
5.不同类型的股改适用的税收政策
6.股改业务个税实践操作经验分享
三:个人股权转让业务的政策解读与案例借鉴
1.个人股权转让行为的内涵外延
2.个人股权转让收入的确认与实践操作
3.政策允许的低价转让股权行为的界定
4.内部转让股权的理解与适用
5.股权转让成本的确认与操作
6.股权转让纳税义务发生时间的确认及政策冲突
7.个人股权转让税收负担的优化
四:无偿赠送股权、低价转让股权等多种股权激励模式的财税处理和案例操作
1.无偿赠送和低价转让股权的产生原因
2.无偿赠送和低价转让股权业务实质
3. 无偿赠送和低价转让股权在税收上如何认定处理
4. 无偿赠送和低价转让股权的的税收筹划安排
5.上市前的股权激励设计中的税收考量
五:股权架构搭建中的税务考量因素和案例借鉴
1.税收对股权架构的影响
2.股权架构搭建中的税收考量因素
3.某企业股权架构搭建失败案例
4.典型的架构设计
六:补缴税款问题的处理和案例借鉴
1.企业上市税收成本的考量与均衡
2.审计调整的税收处理
3.与主管税收机关的沟通的要点和方式
4.补缴税款中的操作技巧
七:引入投资者和转增股本事项的税收争议点和案例借鉴
1.引入战略投资者存在的税收问题
2.税收问题对未来的影响
3.如何在恰当的时间点管理税收
4.增资合同签订中对税务风险的规避
八:关联交易中的税务风险隐患及案例借鉴
1.关联交易中税收问题概览
2.关联交易中税务机关关注的要点
3.如何规避关联交易中的税收风险及安排
九:“借壳上市”过程中应该注意的税收陷阱与税收管理失败案例借鉴
1.借壳上市的操作要点
2.税收对借壳上市的影响
3.借壳上市中的税收政策规定
4.某企业借壳上市税务稽查案例分享
5.如何规避借壳上市中的税务风险
十:大股东套现中的策略选择及管理规划要点和案例借鉴
1.不同套现方式中的税收问题
2.套现中涉及到的税收政策分析
3.如何管理套现中的税务成本
4.典型的企业操作案例
十一:某企业上市前的并购重组税收案例分享