民企上市前常见税务问题应对
其它排期:
授课讲师:武学东
课程价格:9800
培训对象:
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时间地点: |
2016-3-17
至 2016-3-18 北京 授课讲师:武学东
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学习费用: | 9800 元/位 | |
培训对象: | 财务经理 | |
课程信息: | ||
课程介绍 课程背景: 公司上市过程中需要关注和解决的问题很多,税收也是其中不可忽视的一个方面,税收问题解决不当也将直接影响企业的上市融资安排。 为了减少税收对企业经营的干预,合理的控制税务风险,解决上市挂牌过程中现实和潜在的税收问题,同时也规范企业经营当中的各种业务的税务处理,特开设本课程。 本次授课将通过典型案例来分析公司上市、新三板挂牌以及日常经营中的税务风险问题,从案例到政策再到具体的解决方案,深入浅出,环环相扣。 课程收益课程收益 深入理解企业税务筹划; 深入把握企业上市前税务管理策略要点和筹划空间; 深入把握企业上市税务筹划的进行过程; 理解最新法规和监管动态。 培训对象培训对象 财务总监、财务经理、财务主管等财务人员; 税务经理、税务主管; 其他企业管理人员。 课程大纲 一:挂牌上市前的税务管理策略和操作要点 1.税收对于上市挂牌的影响 2.上市前的税收管理策略 3.以前年度历史遗留问题的税务处理 二:股改的个人所得税风险防范及案例借鉴 1.股改业务的基本操作方式和类型 2.股改的税收实质认定 3.个人的个税基本处理原则 4. 国税函[1998]333号和国家税务总局公告2015年第80号的执行与操作 5.不同类型的股改适用的税收政策 6.股改业务个税实践操作经验分享 三:个人股权转让业务的政策解读与案例借鉴 1.个人股权转让行为的内涵外延 2.个人股权转让收入的确认与实践操作 3.政策允许的低价转让股权行为的界定 4.内部转让股权的理解与适用 5.股权转让成本的确认与操作 6.股权转让纳税义务发生时间的确认及政策冲突 7.个人股权转让税收负担的优化 四:无偿赠送股权、低价转让股权等多种股权激励模式的财税处理和案例操作 1.无偿赠送和低价转让股权的产生原因 2.无偿赠送和低价转让股权业务实质 3. 无偿赠送和低价转让股权在税收上如何认定处理 4. 无偿赠送和低价转让股权的的税收筹划安排 5.上市前的股权激励设计中的税收考量 五:股权架构搭建中的税务考量因素和案例借鉴 1.税收对股权架构的影响 2.股权架构搭建中的税收考量因素 3.某企业股权架构搭建失败案例 4.典型的架构设计 六:补缴税款问题的处理和案例借鉴 1.企业上市税收成本的考量与均衡 2.审计调整的税收处理 3.与主管税收机关的沟通的要点和方式 4.补缴税款中的操作技巧 七:引入投资者和转增股本事项的税收争议点和案例借鉴 1.引入战略投资者存在的税收问题 2.税收问题对未来的影响 3.如何在恰当的时间点管理税收 4.增资合同签订中对税务风险的规避 八:关联交易中的税务风险隐患及案例借鉴 1.关联交易中税收问题概览 2.关联交易中税务机关关注的要点 3.如何规避关联交易中的税收风险及安排 九:“借壳上市”过程中应该注意的税收陷阱与税收管理失败案例借鉴 1.借壳上市的操作要点 2.税收对借壳上市的影响 3.借壳上市中的税收政策规定 4.某企业借壳上市税务稽查案例分享 5.如何规避借壳上市中的税务风险 十:大股东套现中的策略选择及管理规划要点和案例借鉴 1.不同套现方式中的税收问题 2.套现中涉及到的税收政策分析 3.如何管理套现中的税务成本 4.典型的企业操作案例 十一:某企业上市前的并购重组税收案例分享 |