纳税筹划培训


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税务管理与筹划

 时间地点: 2018-6-12 至 2018-6-13  沈阳      授课讲师专家
 学习费用: 4500 元/位
 培训对象: 财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、税务经理、税务主管
 课程信息:        
  课程介绍
税收负担的轻重直接关系到企业实得利益的多寡,由于对税务管理不够重视,很多企业到最后才发现自己交了很多不该交的税,痛心疾首之余,苦于思索应对良策。公司想要节省税务成本,但不知该从何处入手,税务筹划究竟怎么做?听说不同的贷款结算条款和销售方式都会影响税额计算,一进一出影响税额不小,怎么让业务部门配合修改合同条款?税收政策与税务法规总在变,我们的企业适用哪些优惠政策,总是弄不清楚?怎么创造条件让企业满足税收优惠政策的要求?

课程收益
1【第一手的信息】以最快的速度深度解析最新国家财税政策,打造灵活多样的税收筹划平台

2【高起点的筹划】站在企业战略的角度进行企业整体税务筹划,规避税务管理中的风险

3【前沿方法引入】从各大税种入手,手把手告诉您税筹中的关键点,助力企业降低税务成本

4【丰富案例讲解】结合案例全面理解与掌握所得税、增值税及营业税、关税等筹划方法与技巧


课程大纲
一、依法治税——新一轮财税改革的进展与前瞻
  中国税制改革纵览
  六大税种引的领新税制改革
  现在到底是结构性“减税”还是“增税”?
二、纳税有“道”——税收筹划设计策略与技巧
  明确税收筹划的目标:税务筹划就是少缴税吗?
  如何针对税制要素“谋”税-税收筹划“3板斧”
  隐形税收与税收套利
  案例:“税收套利”工具的运用-贷款购债
三、“增值”不增税——增值税筹划从零开始
  “从零开始”重新认识增值税本质
  增值税纳税人的身份择的筹划
  “合同+发票”与增值税筹划的协同
  增值税进项扣除的税收筹划
  讨论:被收回的“高新”优惠
四、后“营改增”时代——税筹创新思维的运用
  “营改增”新政对“后四”大行业的冲击与筹划
  “营改增”下的增值税筹划新思路
  关联方“进项沉淀”的转移筹划
  “互联网+”销售创新与税收筹划
五、消费少“消”税——消费税筹划思路与技巧
  消费税改革之一波三折
  组织结构调整减少不必要的纳税环节
  代工还是自产?算一算税收成本帐
  消费税税收筹划思路总结
六、关键一役,锁定利润——企业所得税的筹划
  公司新设,产业、区域、项目、组织架构是关键
  企业集团业务的税收筹划
  资本运作业务的税收筹划
  纵向(流转税)+横向(所得税)+重组(资产转移)  
  投资特殊资产的避税通道
  “营改增”下租赁筹划的重新考量
七、最后一搏,落袋为安——个人所得税的筹划
  签署劳动合同中,需要思考的节税技巧
  工资与奖金纳税最优分配  
  股权转让个人所得税税收筹划
  财富最后一越之逃出升天
八、安内攘外——不可忽略的税后管理
  税务稽查如何拥抱“互联网+”?
  介绍:税收工作,不拥抱互联网就没有未来!
  分析:大数据时代下的税险管控策略
  如何避免成为税务机关的稽查对象
  财务人该如何与税务机关据理力争?

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