企业内部控制与风险管理高级培训会
课程安排:2009年08月14日-15日 北京

其它排期:

授课讲师:温兆文

课程价格:2800

培训对象:财务总监、财务主管、总会计师、总税务师、财务经理、财务处(部、科)长、审计处长、主管会计等。

报名热线:400-801-3929

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培训对象:

财务总监、财务主管、总会计师、总税务师、财务经理、财务处(部、科)长、审计处长、主管会计等。

课程收益: 课程大纲:

会议信息:

随着我国经济的不断飞跃发展,财政部、国家税务总局为了适应世界经济发展的大环境,符合经济全球化和会计国际化趋同的潮流,相继推出了新《企业会计准则》、《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例,并对现行增值税、营业税和消费税等相关政策做出了重大调整。企业涉及的经济活动纷繁复杂,财税处理往往比较困难。特别是长期股权投资以及企业合并、分立、整体转让、资产置换、改制重组、清算、资产评估等业务更是难中之难。今年年初,国家税务总局下发了最新重组业务税收政策(财税[2009]59号)重要税收政策。本次培训旨在帮助企业解决投资、重组改制业务中的疑难财务难题、找寻财税处理的有效路径,并对企业提供一些的税务筹划方略。

2009年7月1日起《企业内部控制基本规范》在上市公司范围内施行,鼓励非上市的大中型企业执行,这标志着中国版的“萨奥法案”已正式启动。因此,我单位定于09年8月在北京、上海分别举办本次高级培训会,本次会议由我机构首席税务专家、首席内控专家莅临主讲。衷心邀请您及您的企业相关领导参加本次会议。

培训内容

1、企业内部控制框架及最新发展

财政部企业内部控制规范背景及解读;我国不同机构内控规范介绍;企业内部控制国际发展的新动向;企业内部控制目标;企业内部控制构成的五大要素;各管理层内控职责;美国次贷危机暴露的企业风险管理漏洞

2、内部控制环境建设与完善

;企业组织架构;发展战略;人力资源政策;企业文化;社会责任

3、业务流程内部控制

;采购、销售;工程项目、担保、业务外包;筹资、预算、成本费用、财务报告编制与披露;合同协议;对子公司的控制、企业并购、关联交易

4、资产相关项目控制

;资金、存货、固定资产、无形资产;长期股权投资;衍生金融工具

5、内部审计

;内部审计与内部控制的关系;内部审计职能定位与人员要求;内部审计工作内容与方式;内部审计质量控制

6、信息系统一般控制

;企业信息化发展对内控环境的影响;信息系统在内控的中应用;对企业信息系统的内部控制措施;信息系统控制的案例分享

7、内部控制评价、改进及鉴证

;内部控制评价内容和标准;企业内部控制测试方法与技术;设计有效性及整改;执行有效性及整改;内部控制缺陷认定和报告;内部控制鉴证

8、企业内部控制的实施

;内部控制实施的方法;内部控制实施领导小组及组织机构;内部控制实施的关键风险控制;内审部门在集团内部控制体系中的地位与协调;内部控制在企业整体管理框架中的地位;内部控制发展趋势展望

主讲老师

温兆文:著名国际财务管理专家。中国企业财务管理实战派“头牌讲师”,首席财务官,曾担任摩托罗拉(中国)公司、多米诺(中国)有限公司、罗士顿普瑞纳(中国)公司等多家国外著名公司任会计经理、财务总监和CFO等职位。十多年的“世界五百强”公司财务管理工作经历,拥有着丰富的实践操作经验。熟练掌握中西方财务管理,曾在多家大型公司组织并指导财务管理工作。同时在清华大学北京大学等多家著名高校开设财务管理专题课程。其公开课内训课满分率达98%,客户支持率达99%。

增值服务

赠参会学员财务管理大全(包含内部控制、财务分析、全面预算管理、成本控制、税务筹划等系列精品财税专题)电子版内部课件资料一份。

讲师介绍: