| 课程简介 伴随着日趋激烈竞争环境,企业面临的风险逐渐增多,很多企业出现内部经营管理混乱、内部控制薄弱甚至失败等问题。近年来,由于内控漏洞造成企业经营失败的事件也频频发生,有关挪用、侵占或诈骗企业财产的新闻屡见不鲜。内部控制为何失去了对企业运营及发展起到天然屏障的作用?
 而财务部作为内控制度的监督部门和最主要的执行部门,在发挥内部控制的职能过程中,是否遇到过如下困难:
 —董事长说“制度要完善、管理要规范、监督要到位”,总经理更强调效率,要求财务灵活些,不能过于教条,财务该怎么办?
 —业务部门认为内部控制就是一系列高高在上的规章制度,认为内控“没用”。如何让各部门快速理解内控对企业的价值,并使他们愿意配合内控的工作?
 —采购环节中,花了大价钱却没有买到好东西,导致产品瑕疵,流失客户,该如何控制?
 针对以上问题,本次课程特邀拥有20年经验的内控咨询专家,结合最具代表性内部控制失败案例,剖析内控建设与执行中的问题,并给出有效应对策略。帮助您让内控发挥其真正的效用,使内部控制成为一种真正为企业创造价值的持续改进机制。 【课程收益】【专家授课】20年咨询经验的内控专家,权威授课
 【前车之鉴】20+失败案例启示,对标自身企业内部控制体系的不足与缺陷
 【能力提升】提高识别主要业务循环中涉及风险的能力,强化内部控制系统管理理念
 【解决痛点】解决内部控制实施难,让内部控制落地并发挥其效能
 【课程内容】08:30 入场及签到
 09:00 课程开始,主持人致辞
 案例导入:企业生存命数的镜像
 —某知名上市公司为什么被罚死?
 —明德重工骗取出口退税案
 —西安地铁“电缆门”事件
 模块一、内部控制理论及实务基础
 内部控制理论发展与框架
 法规解读:企业内部控制基本规范及其配套指引
 —内部控制的基本概念
 —内部控制五大要素(基础、手段、保证、载体、依据)
 —风险辨识的关键思路
 —内部控制与PDCA循环
 —企业哪里需要内部控制?
 —企业什么时候需要内部控制?
 【互动讨论】
 内控工作是谁的责任?财务部/内控内审/业务部/外部人员?
 画好业务流程图,制定好内控制度就是在做内控吗?内控的职能包括哪些?
 12:00-13:00 午餐 13:00课程开始模块二、全案解析如何识别内控漏洞,防范经营风险
 企业内部控制常见问题及对策
 —不相容职责未有效分离
 —授权审批体系不合理
 —内控制度执行不到位或过于注重效率,忽视风险控制
 —……
 【部分案例】某公司按照内控规范要求,编制了大量内控制度和内控手册,但却发现执行人员根本不看这些,形同虚设。是何缘由?
 【部分案例】某公司要做个装修项目,立项、预算及论证,各部门经过审核并签署意见同意,按流程报给您审批,身为财务总监或总经理的您,是否同意?理由是什么?该关注哪些点?
 【部分案例】某公司产品的原材料供应商较少,无市场标准报价,市场行情波动大 ,且产品价格受技术品质影响比较大,销售人员抱怨采购价格高导致市场竞争力不够,采购人员认为采购是按市场行情进行的,是销售人员业务拓展不力。如何控制这类采购行为?
 ……
 模块三、企业内部控制建设核心要点与成功经验分享
 —内部控制建立、实施应遵循的原则
 —内控建设不同阶段的工作重点及最佳实践
 —集团企业内控与管控的融合思路
 —信息化对内控的影响
 —内控建设常见的理解误区及应对方案
 —三点高效开展内控评价工作的思路
 【部分案例】某公司按照内控规范要求,编制了大量内控制度和内控手册,但却发现执行人员根本不看这些,形同虚设。内控要如何落地?
 17:00 课程结束 参课须知参会费用2800元/位涵盖会议资料、茶点以及午餐。
 讲师介绍杨芳
 上海立信锐思信息管理有限公司总裁、首席合伙人。精通项目管理及内部控制理论与实务,曾经指导上百家上市公司及大中型企业建立内控体系并辅导实施。常为各地国资委、财政部做内控培训、专题报告。她还是财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中国内审协会职业发展委员会委员、深圳证券交易所咨询专家,中国内审协会职业发展委员会委员,中国企业联合会咨询委员会委员。复旦医学院总裁班核心讲师,复旦MPAcc会计硕士授课讲师,厦门大学EDP特邀讲师,上海证券交易所培训部特聘金牌讲师。她还拥有复旦大学会计学博士学位。
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