建筑与房地产企业营改增全程实操模拟与演练专
其它排期:
授课讲师:董老师
课程价格:3280
培训对象:
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时间地点: |
2016-6-16
至 2016-6-18 郑州 授课讲师:董老师
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学习费用: | 3280 元/位 | |
培训对象: | 各房地产企业,建筑施工企业领导,项目负责人、主管财税领导、财务总监、 税务经理、财务人员以及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的人员。 | |
课程信息: | ||
‖主讲内容‖ 第一部分:建筑与房地产企业营改增纳税风险五环管控法 1.建筑与房地产企业营改增面临的核心管理问题是什么? 2.建筑与房地产企业营改增管理要求是什么? 3.五环管控法核心要点是什么? 第二部分:决策管理篇 1.营改增后房地产企业集团组织架构如何筹划? 2.机构设置不同对增值税进项有何影响?对土地增值税有何影响?如何做好事 前筹划? 3.土地取得主体如何确认?土地取得方式如何选择? 4.项目户型定位如何确定?有何潜在的纳税风险? 5.如何选择供应商?有何误区?可否选择小规模纳税人? 6.如何选择工程发包模式?营改增后难点何在? 7.新老项目政策如何选择?如何能把项目界定为老项目? 8.如何选择计税方法?如何判断一般计税方法和简易计税方法对企业更有利? 9.如何选择项目促销模式?营改增后应规避哪些风险? 10.自留物业如何选择经营策略?如何进行纳税筹划? 第三部分:合同管理篇 1.土地出让合同审核要点及实操模拟 2.股权重组方式取得土地合同审核要点及实操模拟 3.拆迁补偿合同审核要点及实操模拟 4.设计合同审核要点及实操模拟 5.建筑承包合同审核要点及实操模拟 6.设备供货及安装合同审核要点及实操模拟 7.样板间软装设计供货及摆放合同审核要点及实操模拟 8.广告合同审核要点及实操模拟 9.会展服务审核要点及实操模拟 10. 商品房销售合同审核要点及实操模拟 11.以房抵债合同审核要点及实操模拟 12.买一赠一合同审核要点及实操模拟 13.借款合同审核要点及实操模拟 14.合同的必备条款 第四部分:发票管理篇 一.发票取得的管理 1.使用增值税专用发票前需做哪些工作?应注意哪些问题? 2.专用发票领购、开具、认证、缴销需办哪些手续?有哪些涉税风险点? 3.如何处理逾期认定的发票? 4.发票作废、丢失、失控、逾期认定如何处理? 5.如何代开发票? 6.善意取得虚开发票和对外虚开发票如何风险管控? 7.“三流不合一”发票风险辨析及风险防范 8.进项税额转出规定及实例解析 9.不得抵扣进项税额和视同销售的辨析 10.会议费发票、住宿费发票、劳务费发票进项抵扣有哪些误区?如何防范风险? 二.发票开具的管理 1.房地产项目各阶段如何开具发票 2.过渡期企业是否可以同时使用增值税发票和营业税发票? 3.建筑与房地产企业差额征税项目如何开具增值税发票? 4.哪些项目可以差额征税全额开具增值税专用发票? 5.物业公司收取的水电如何开票,税率是多少?能否筹划? 6.哪些项目不可以全额开具增值税专用发票? 7.简易计税项目是否可以开具增值税专用发票? 8.房地产建筑企业的老项目是否可以开具专用发票? 9.房地产企业预收款是否可以开具专用发票? 10.总分公司的发票是否可以混用 11.建筑企业跨区提供服务如何开具发票? 12.违约金是否需要开具发票 第五部分:核算管理篇 1.企业会计核算与纳税的关系 2.房地产企业各阶段账务处理与台账设计 3.房地产企业会计核算综合案例模拟 4.建筑公司核算综合案例模拟与台账设计 第六部分:营改增涉税事宜稽查风险控制 1.增值税纳税申报表填报方法解读 2.增值税纳税申报表填报案例实操 ‖主讲专家‖董老师:中国注册会计师,注册税务师,律师。多年从事财税方面的理论研究与实践。研究领域有:税收理论与实务、会计准则、企业内部控制等。董老师是实战型企业培训讲师和资深财税顾问,现任“致通振业“5A级财税连锁机构首席税务顾问、某大型国企培训中心首席培训师、房地产企业管理教育网特聘讲师。董老师先后在北京、上海、深圳、南京、成都、贵阳、济南等40多个城市举办过上百次房地产和建安业财税专题讲座与研讨,培训过知名房地产企业上千家,并兼任数十家房地产公司的税务顾问,为多家大型集团企业进行纳税风险诊断和财务内控诊断,为企业成功地进行税收筹划,并创造了巨大的经济效益。讲课由浅入深、内容准确、分析透彻、操作实用;授课风格生动诙谐、风趣幽默,深受学员好评! |