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制造业税收风险控制及高新技术企业税收优惠规


时间地点:
2014-3-20 至 2014-3-21  杭州      授课讲师杜老师 学习费用: 3200 元/位
2014-03-20至2014-03-21【杭州】   培训对象: 公司高管、财务总监、财务经理、税务经理及相关税务人员等。
课程信息:
【培训时间】2014年3月20、21日(周四、周五)杭 州
【培训对象】公司高管、财务总监、财务经理、税务经理及相关税务人员等。
【培 训 费】3200元/人(含培训费、资料费、现场咨询费、学习期间午餐费及茶点等);食宿统一安排,费用自理。
【培训方式】重点采用“方法与操作结合”、“案例与实践同步”的专题讲解方式,并辅以提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行。
【课程背景】
  制造业作为国民经济传统的支柱产业,当前面临市场竞争日趋激烈、成本推升、税收负担重、涉税风险高等困难,税收问题贯穿于生产制造企业筹建、采购、生产、销售等经营活动的全过程。企业准确把握制造业相关税收政策并加以合理运用有助于企业更好完成财务规划,实现利益最大化目标。高新技术企业作为制造业中的佼佼者,政府对符合条件的高新技术企业给予企业所得税税率15%的税收优惠。鉴于高新技术税收优惠政策所需的严格的准入条件及严厉的后续监管措施,企业有必要掌握获得优惠准入所需条件、程序以及可能产生的税务风险。高新技术本身又具有专业性强,系统性强的特点,多项工作需要财务部门外的技术、人事、生产部门完成,财务部门在为企业做好成本节约规划的同时,也需要相关部门协同支持,更好的完成获得税收优惠的全过程。

【课程受益】
本次课程结合制造业生产经营规律,从财务核算角度展开涉税分析,通过案例警示企业完善内部控制,防范税收风险。课程还全面解读高新技术企业除税收政策,分析税收优惠的认定条件、程序,从企业财务管理的角度做好税收优惠的内部规划与税收风险控制。⑴ 搭建架构。

【课程内容】
第一章 制造业的各阶段的涉税分析与纳税规划
一、筹建阶段的涉税分析与筹划
1、筹建期的税务处理及纳税规划。
2、不同出资形式的账务处理与税务规划。
3、如何防范往来款项账务核算中的纳税风险
二、生产经营阶段税收分析与筹划
1、采购业务财务核算中的纳税处理
2、销售业务财务核算中的纳税处理
3、资产财务核算中的纳税处理
4、期间费用财务核算中的纳税处理实务
三、清算重组阶段的税收处理与筹划
第二章 制造业的税收风险控制与案例分析
一、制造业税务风险评估指标与财务指标比较与控制
二、制造业税收评估综合案例分析与警示
第三章 高新技术企业税收优惠政策与适用程序
一、高新技术企业所得税税收优惠政策解析
二、高新技术研发费用与加计扣除研发费用差异比较
三、高新技术企业所得税优惠适用条件与管理程序
第四章 申请高新技术企业税收优惠财务规划
一、企业申请税收优惠的范围与条件
二、项目立项阶段的财务设计与规划
三、项目实施阶段的财务设计与规划
四、项目申请阶段政府协调及部门间协同配合
五、高新技术企业税收优惠效应分析
第五章 高新技术企业的复审与稽查审计风险防范
一、高新技术税收优惠复审财务设计与规划
二、高新技术企业税务检查综合案例分析
三、高新技术企业税收稽查与审计应对

【主讲专家】杜老师
注册税务师,高级经济师,任职于上海税务干部学校,上海海关学院税务硕士行业导师。1991年毕业于中南财经大学,2007年获复旦大学公共管理硕士学位。2004-2012年间,先后挂职上海市杨浦区国家税务局、上海市浦东新区税务局外高桥分局(2014年将更名上海自由贸易区税务局)、上海市国家税务局第一稽查局等单位,经常参与相关处室及各分局业务调研,合作处理过市货物劳务税、非贸付汇、税收风险控制、出口退税疑难案例,积累较为丰富的实战经验。授课学员满意度超95%,欢迎交流学习。

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