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企业核心税种疑难点解析、税企争议协调与税收
课程安排: 北京

其它排期:

授课讲师:李记有

课程价格:2800

培训对象:

报名热线:400-801-3929

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时间地点: 2014-6-19 至 2014-6-20  北京      授课讲师李记有    学习费用: 2800 元/位

2014-06-19至2014-06-20【北京】  

培训对象 总会计师、财务总监、财务部长、财务经理、税务经理、会计经理、税务主管、税务专员、财务人员、会计人员等。

收费标准:单次费用:¥2800人(含中餐)


课程背景:
我国的税收制度正在不断地完善,无论是政策制定的严谨性还是征收管理的严格程度,都使得单纯通过寻找政策漏洞来避税的空间越来越小。企业到底如何做好纳税筹划和风险控制工作?是长期困扰企业的老总和财务负责人的世纪难题!运用企业机构设置、经营方式、财务运筹等方式进行纳税筹划成为纳税筹划的主流。税收筹划是一门综合性技能,纳税人应该正确运用纳税筹划的手段谋求自身的最大利益。企业所得税作为一个直接关乎企业经济收益的直接核心税种,更是受到广大企业的重视,怎样有效控制和规避税务风险?如何在国家政策、法规允许的前提下做到即纳税又省钱?如何提高企业纳税筹划技巧?是企业及其关注的问题。为更深入的了解及把握企业所得税最新政策变化及导向、更有效的做到所得税风险提前规避、更全面的掌握企业所得税纳税筹划操作重点及难点、更准确把握汇算清缴方略,特开设此次课程。


培训特色:课程设置新颖,两位专家授课。

模块一:

第一部分:控制纳税风险是企业管理税收的第一目标
一、企业主要纳税风险类型与案例
(一)企业家的两大风险
1、行贿风险
2、税收风险
(二)偷税的法律风险
(三)违反税法规定少缴纳税款的法律风险

二、企业纳税风险成因

第二部分:追求最优纳税是企业管理税收第二目标
一、税收筹划的两大前提
二、税收筹划两大学说
三、企业进行税收筹划的现状
四、税收筹划应成为企业经营决策一部分

第三部分:企业重要税种疑难点案例解析
一、增值税疑难点案例解析
二、企业所得税疑难点案例解析

第四部分:企业核心税种的税收筹划案例分享和税收筹划与偷税的区别
一、税收筹划案例分享(案例中获悉税收筹划精髓)
二、税收筹划与偷税的区别

第五部分:税企争议焦点解析
一、结合相关案例分析新税法下税企争议焦点问题,深入讲解税企争议处理思路与方式。
二、税务稽查应对策略

模块二:

一、企业所得税最新政策变化及解读

二、企业所得税风险及防范措施

(1)收入的风险及防范措施
(2)成本费用的防范及措施

三、企业所得税典型税收筹划案例分享及焦点、难点解析

四、企业所得税税收优惠相关政策解读及实务操作应用

五、企业所得税特殊事项处理技巧及疑难点解析

六、所得税汇算清缴实务操作及最新政策解读

七、专家现场回答部分学员实操问题


 

授课专家:李记有

著名税收筹划实战运作专家、高级会计师、中国注册税务师,学院客座教授,税务硕士教育中心等多所国内知名高校担任税收筹划客座教授、《企业纳税管理工具箱软件》研发人。在国内首先创立税收筹划“变量引进”和“因素分析”两大学说。是中央电视台、中国税务报、中国财经报的税收筹划访谈嘉宾。

邵晓琳:研究生院税务硕士教育中心特聘导师,注册会计师、注册税务师、大学经济学硕士,多所知名高校担任总裁班特聘讲师,同时为北京电控集团、中石化、南车股份、民航总局等多家大型企业集团进行企业涉税内训